|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
930-179-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
READJUDICA LINEA N°18 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DESDE 930-9-LE25_PROG. CEM-JYA (REQ. N°06) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
930-9-R125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo N°511. |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
64622,61 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo N°511. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
|
Razón Social |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.044.559-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SUPER SPORT & MEDICAL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49211802
| Aro o hula-hula | 27 | Unidad no definida | Set de aros planos de agilidad más bases. Ver bases técnicas adjuntas. | Set x12 aros de agilidad 60 cm con clips añadibles MK-8026 |
$ 12.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 340.119
|
$ 340.119
|
|
|
Total Neto
|
$ 340.119
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.623
|
|
$ 404.742
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.