Orden de Compra. Nº930-54-SE24 "MERCHANDISING DESDE 930-6-LE24 - PROG. DPS-MEM (REQ. N°05)"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 930-54-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MERCHANDISING DESDE 930-6-LE24 - PROG. DPS-MEM (REQ. N°05)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 930-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION II
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo N°511.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 124
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo N°511.
Comuna Antofagasta
Impuesto 532285
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N°511.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIS SpA
Razón Social ASIS SPA
R.U.T. 76.838.196-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1510Unidad no definidaBOLSAS TIPO MORRAL TNT PROG. DPS   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.500 $ 981.500
24111509
Bolsas para agua500Unidad no definidaCARAMAYOLA PLASTICA FLEXIBLE PROG. DPS   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000
52121703
Toalla de cara500Unidad no definidaTOALLAS INDIVIDUALES   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.000 $ 1.095.000
Total Neto $ 2.801.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 532.285
TOTAL OC $ 3.333.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.