Orden de Compra. Nº931-172-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 931-56-L110"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 931-172-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-56-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 931-56-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IV
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
Comuna La Serena
Impuesto 166782
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FULL EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social LUIS FELIPE PAEZ FERNANDEZ
R.U.T. 16.813.927-6
Sucursal FULL EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida266Unidadservicio de almuerzos, entregados en caja termica, distribuidos de 50 U en 6 dias segín el requerimiento, se solicita indicar el menu.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.100 $ 492.100
90101802
Reparto de comidas a domicilio406UnidadServicios de colaciones que contenga a lo menos un Sandwich queso o jamon, un jugo, una fruta y un snak chocolate u otro. distribuidos en 50 unidades para 6 dias según la eventualidad.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.700 $ 385.700
Total Neto $ 877.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.782
TOTAL OC $ 1.044.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.