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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
931-174-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 931-58-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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931-58-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Deportes de Chile
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
145920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
no |
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Razón Social |
Carmen Valenzuela Bustos
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R.U.T. |
7.437.781-5 |
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Sucursal |
no |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111802
| Habitación doble | 1 | Unidad | Servicio de Alojamiento,desayuno,almuerzo,colacion y cena.
4 Dias(desde el 06 al 10 de julio de 2009).
Para 98 personas.Cudad de La Serena (de preferencia sector Avda del Mar) | servicios de alojamiento con alimentación. |
$ 768.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 768.000
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$ 768.000
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Total Neto
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$ 768.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.920
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$ 913.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.