Orden de Compra. Nº931-211-SE06 "IND04-2006 Alimentación Delegaciones Bicentenarios"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 931-211-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2006
Nombre de la Orden de Compra IND04-2006 Alimentación Delegaciones Bicentenarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas servicios de alimentación de las delegaciones participantes de los Bicentenarios 2006, licitación 931-56-lp06, servicio de Snacks dia clausura, según facturación 03414.
Proveniente de Licitación 931-56-LP06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IV
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC HOTELERA REMANSO DE LA HERRADURA LTDA
R.U.T. 78.067.580-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Se alternara un día leche y un día jugo;un día barra energetica y al otro galletas2700UnidadSe alternara un día leche y un día jugo;un día barra energetica y al otro galletasSnacks consistentes en: 2 sandwiches(churrasco, tomate lechuga y ave mayo) mas 2 bebidas según factura 03414 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450.000 $ 9.450.000
Total Neto $ 9.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 9.450.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.