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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
931-474-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 931-48-L110, balones oficial |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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931-48-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
30932 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA |
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Razón Social |
MANUEL EMILIO MUNOZ ABOCHACRA
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R.U.T. |
6.797.573-1 |
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Sucursal |
MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Pelotas de voleibol | 5 | Unidad | balones de voleibol de competencias oficiales, reconocidos por la FIVB. | |
$ 32.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.800
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$ 162.800
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Total Neto
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$ 162.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.932
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$ 193.732
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.