Orden de Compra. Nº931-485-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 931-18-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 931-485-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 931-18-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 931-18-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IV
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 942 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días según estado de pago contemplado en las bases punto 22, 22.1, 22.2 y 22.3
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
Comuna La Serena
Impuesto 10567996,27
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santa elena 2
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA ELENA LIMITADA
R.U.T. 79.530.680-3
Sucursal santa elena 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1Unidadproyecto Conservación de la Techumbre de la Piscina Semiolímpica temperada Cendyr San Joaquín La Serena, según Bases Administrativas, técnicas, anexos, bases de prevención de riesgo laborales y archivos planimétricos Resolución Aprobación N°281.SE PRESENTA OFERTA SEGUN LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS CUYOS VALORES PARA ESTA OFERTA SON NETOS, resol adjudicación 302 $ 55.621.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.621.033 $ 55.621.033
Total Neto $ 55.621.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.567.996
TOTAL OC $ 66.189.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.