|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
931-8-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Traslado carga Cendyr/La Herradura req.07 S.Agua |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
931-29-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Matias Juan Patricio |
|
Razón Social |
Matias Juan Patricio Aguilera Muñoz
|
|
R.U.T. |
18.011.902-7 |
|
Sucursal |
Matias Juan Patricio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad no definida | servicios de traslado de carga de implementación deportiva desde Recinto Cendy hacia La Herradura Coquimbo 02 viajes programa Seguridad en el Agua req. 007 2019. | servicios de traslado de carga de implementación deportiva desde Recinto Cendy hacia La Herradura Coquimbo 02 viajes programa Seguridad en el Agua req. 007 2019. |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 150.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.