|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
931071-3-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tarjetas Giftcard |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Bienestar |
|
Razón Social |
Servicio de bienestar UAF
|
|
R.U.T. |
61.980.750-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 975 piso 17 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de bienestar UAF
|
|
R.U.T. |
61.980.750-2 |
|
Dirección de Facturación |
Moneda 975 piso 15 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
156470,59113 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975 piso 15 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL ECCSA S.A |
|
Razón Social |
COMERCIAL ECCSA S A
|
|
R.U.T. |
83.382.700-6 |
|
Sucursal |
COMERCIAL ECCSA S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111608
| Cupón de regalo | 49 | Unidad no definida | Tarjeta Giftcard navidad para los afiliados/as al Servicio de Bienestar de la Unidad de Análisis Financiero. | Tarjetas regalo empresa (TRE), abiertas, uso en todos los departamentos. |
$ 16.807,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 823.543
|
$ 823.529
|
|
|
Total Neto
|
$ 823.529
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 156.471
|
|
$ 980.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.