Orden de Compra. Nº932-161-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 932-161-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VI
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 267 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra
Comuna Rancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buses Jimenez Hnos
Razón Social ANGEL EMILIO JIMENEZ BLAZQUEZ
R.U.T. 13.459.622-8
Sucursal Buses Jimenez Hnos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados6080 (1381690 )BUS MERCEDES BENZ LO 915 VALOR POR KILÓMETRO 1408190(1381690) BUS MERCEDES BENZ LO 915 VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.776.000 $ 5.776.000
Total Neto $ 5.776.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.776.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por OBSERVACIÓN: Transporte de Pasajero Tributable exento de impuesto.-

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.