Orden de Compra. Nº932-42-SE26 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA C.E.M-GASTOS ADM"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 932-42-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROGRAMA C.E.M-GASTOS ADM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 932-14-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VI
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra
Comuna Rancagua
Impuesto 122861,22
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta N°220 Población Cuadra
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ONIX
Razón Social COMERCIALIZADORA SONIA TOLEDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.591.414-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ONIX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos6UnidadServicio de COFFEE TIPO A, de acuerdo a lo solicitado en requerimiento N°12 y cotización adjunta. Servicio de COFFEE TIPO A, de acuerdo a lo solicitado en requerimiento N°12 y cotización adjunta. $ 107.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.638 $ 646.638
Total Neto $ 646.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.861
TOTAL OC $ 769.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.