|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
932163-20-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 932163-6-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
|
|
R.U.T. |
69.253.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Cacique Blanco N° 131 |
|
Comuna |
Lago Verde
|
|
Impuesto |
255280,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Cacique Blanco N° 131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
María |
|
Razón Social |
FLORERIA Y VENTA DE PLANTAS MARIA SOLEDAD VERA SOLIS E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.436.941-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
María |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111501
| Servicios de sembradío de plantas, arbustos y árboles ornamentales | 270 | Unidad | DEBE CUMPLIR CON EL DETALLE DE ANEXO ADJUNTO | |
$ 4.665,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.259.550
|
$ 1.259.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.259.550
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 84.034
|
|
IVA 19 %
|
$ 255.281
|
|
$ 1.598.865
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.