Orden de Compra. Nº933-271-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 933-80-L111"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 933-271-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 933-80-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 933-80-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VIII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Freire N° 836 Interior.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación O´higgins 10
Comuna Concepción
Impuesto 74898
Dirección de Envío de la Factura O´higgins 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISMO DORADO Y CIA LTDA
Razón Social TURISMO DORADO Y CIA LTDA
R.U.T. 89.007.000-0
Sucursal TURISMO DORADO Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1UnidadPasaje Aereo Stgo. - B. Aires - Ushuaia Salida el 23 de Agosto y regreso el 27  $ 394.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.200 $ 394.200
Total Neto $ 394.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.898
TOTAL OC $ 469.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.