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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
933-296-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
10-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
O´higgins 10 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
82850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´higgins 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Rosa |
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Razón Social |
Maria Rosa Vidal Fernández
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R.U.T. |
6.635.027-4 |
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Sucursal |
Maria Rosa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111603 2239-1-LP15
| Salas de reuniones o banquetes | 34 | | (1114611 )CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN 1134611 | (1114611) CENTROS RECREACIONALES - VALOR ENTRADA ADULTO JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACIÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 484.500
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$ 484.500
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Total Neto
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$ 484.500
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Descuento
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$ 48.450
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 82.850
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 518.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.