Orden de Compra. Nº934-11449-SE08 "ALOJAMIENTO EN HOTEL EL GRECO"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 934-11449-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO EN HOTEL EL GRECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION X
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
Comuna Puerto Montt
Impuesto 585200
Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo Ramón Soto Vidal
Razón Social ALFREDO RAMON SOTO VIDAL
R.U.T. 5.232.030-5
Sucursal Alfredo Ramón Soto Vidal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel56Unidad Alojamientos con desayuno el día 2 al 7 Nov. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080.000 $ 3.080.000
Total Neto $ 3.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 585.200
TOTAL OC $ 3.665.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.