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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-154-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención maquinas de ejercicios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-3-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
143697,4788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2019 |
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Proveedor |
JGC Servicios Ltda. |
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Razón Social |
PRESTACION DE SERVICIOS E INVERSIONES JGC LIMITADA
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R.U.T. |
76.219.127-k |
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Sucursal |
JGC Servicios Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49201611
| Máquinas de ejercicios múltiples | 1 | Unidad | 3 Mantencion preventiva para trotadoras
1 cambio de tabla de trotadora
2 mantencion preventiva para elipticas
2 Cambios de cables acero en maquina polea alta y baja
1 cambio de cables acero en maquina prensa frontal | 3 Mantencion preventiva para trotadoras
1 cambio de tabla de trotadora
2 mantencion preventiva para elipticas
2 Cambios de cables acero en maquina polea alta y baja
1 cambio de cables acero en maquina prensa frontal |
$ 756.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.303
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$ 756.303
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Total Neto
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$ 756.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.697
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$ 900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.