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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-292-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES JJ BINACIONALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-14-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
21280 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Di Piazza |
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Razón Social |
COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL
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R.U.T. |
76.616.220-7 |
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Sucursal |
Comercial Di Piazza |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 35 | Unidad | COLACIONES FRIAS TRASNPORTABLES A LA COMUNA DE PTO MONTT, DÍA 10 DE JUNIO, EN TALLER EL ESCARABAJO A LAS 08,30 HRS ENTREGAR AL SR. FELIPE AVILA FONO 64601502 | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 45 | Unidad | COLACIONES FRIAS TRABSPORTABLES A COMUNA PTO MONTT, PARA EL DÍA 16.06.12, EN PISTA ATLETICA IND MARATON 950 A LAS 10,00 HRS CONTACTO SEÑOR CARLOS JORQUERA FONO 99792836 | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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Total Neto
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$ 112.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.280
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$ 133.280
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.