Orden de Compra. Nº934-370-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 934-66-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 934-370-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 934-66-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 934-66-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION X
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
Comuna Puerto Montt
Impuesto 790851,82
Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2011
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

Una vez emitida la orden de compra, deberá ser aceptada por el proveedor en un lapso no superior a 48hrs. Se deberá facturar solo por servicio entregado. Se debe considerar flexibilidad en cambio de fechas y horarios.

El incumplimiento del proveedor en cuanto a calidad de los bienes o plazo de entrega, facultará a esta Institución para efectuar un descuento de hasta un 10% del valor neto de la orden de compra o se podrá directamente eliminar la orden.

Atendida la posiblidad de que, producto de las políticas del IND y de otros múltiples factores, varíen las actuales necesidades, se establece expresamente la posibilidad de disminuir o aumentar hasta en un 20%, cualquiera de los aspectos esencialmente variables de la contratación. En tales circunstancias, deberán efectuarse las respectivas adecuaciones de los bienes o servicios y del precio, en base al concepto de estricta proporcionalidad, manteniendo vigentes todas las demás condiciones.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor feestines
Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA FEESTINES LIMITADA
R.U.T. 76.109.429-7
Sucursal feestines
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering472UnidadServicio de Desayunos en Osorno (158 el 20 Agost, 158 el 21 Agost, 79 el 22 Agosto y 77 el 27 Agosto)  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.600 $ 495.600
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio completo de Alojamiento, almuerzo y cena en Osorno.  $ 1.010.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010.000 $ 1.010.000
90101603
Servicios de catering770UnidadServicio de Almuerzos en Osorno (262 el 20 Agost, 262 el 21 Agosto y 246 el 27 Agosto)  $ 2.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.250 $ 1.713.250
90101603
Servicios de catering472UnidadServicio de Cenas en Osorno (158 el 19 Agost, 158 el 20 Agost, 79 el 21 Agosto y 77 el 26 Agosto)  $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.528 $ 943.528
Total Neto $ 4.162.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 790.852
TOTAL OC $ 4.953.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.