Orden de Compra. Nº934-393-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 934-92-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 934-393-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 934-92-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 934-92-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION X
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
Comuna Puerto Montt
Impuesto 117305,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2009
TítuloDescripción
MENU ALMUERZOS Y COLACIONES

Colaciones: 1 Sandwich jamón queso en pan molde grande, 1 néctar de fruta en caja c/bombilla de 200cc., 1 leche sabor chocolate en caja c/bombilla 200cc., 1 queque chico 80gr., 1 plátano 80gr. Cada colación en bolsa sellada de plástico.

 

Almuerzos: 1 trutro entero pollo 250gr., 1 porción arroz primavera 200gr., 1 ensalada tomate 120gr., 1 bebida 250cc., 2 frutas 100gr. c/u (plátano, naranja o manzana).

Los almuerzos deben ser servidos calientes incluyendo atención a comensales en recinto del proveedor y lugar apto.

GARANTÍAEl proveedor deberá cumplir con los requerimientos agregados en la presente orden de compra y con las bases estipuladas en la licitación N° 934-92-L109 a la cual postuló y se adjudicó el presente servicio.
FECHAS Y HORARIOS

§   Día 20.08.09 en Gimnasio Instituto Comercial,    38 Colaciones

§   Día 22.08.09 en Gimnasio Liceo Rahue,              62 Colaciones

§   Día 28.08.09 en Gimnasio Liceo Carmela Carvajal, 67 Colac.             

§   Día 29.08.09 en Villa Olímpica,   214 Colaciones

 

§         Día 20.08.09,  38 Almuerzos

§         Día 29.08.09,  73 Almuerzos

 

Horarios por confirmar

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dali restaurante
Razón Social Gastronomica Gala Limitada
R.U.T. 76.072.660-5
Sucursal dali restaurante
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadServicio de alimentación en Osorno (381 colaciones y 111almuerzos)  $ 617.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.395 $ 617.395
Total Neto $ 617.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.305
TOTAL OC $ 734.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.