|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
934-438-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-09-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ESTADIA Y ALIMENTACION EN OSORNO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
121105,03822 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-08-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Hotel y Cabañas Villa Eduviges |
|
Razón Social |
CREMILDA MARCELINA DELGADO VERGARA
|
|
R.U.T. |
3.560.510-k |
|
Sucursal |
Hotel y Cabañas Villa Eduviges |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 41 | Unidad | Alojamiento con desayuno | |
$ 12.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 516.805
|
$ 516.807
|
90101603
| Servicios de catering | 41 | Unidad | Cenas | |
$ 2.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.581
|
$ 120.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 637.395
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 121.105
|
|
$ 758.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.