Orden de Compra. Nº934-453-SE12 "SERVICIO HOTEL EN PTO. MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 934-453-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOTEL EN PTO. MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 934-17-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION X
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
Comuna Puerto Montt
Impuesto 514311
Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2012
TítuloDescripción
FECHAS DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

ALOJAMIENTOS:

10 Alojamientos: días 16-17-18 y 19 de Agosto

53 Alojamientos: días 17 y 18 de Agosto

03 Alojamientos: día 18 de Agosto

18 Alojamientos: días 19 y 22 de Agosto

CENAS: 10 el 16 de Agosto; 63 el 17 de Agosto; 66 el 18 de Agosto; 28 el 19 de Agosto y 18 el 22 de Agosto.

ALMUERZOS: 10 el 17 de Agosto; 88 el 18 de Agosto; 63 el 19 de Agosto y 18 el 20 de Agosto.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Terrazas del Mar
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HTM Y SPORT LIMITADA
R.U.T. 76.043.503-1
Sucursal Hotel Terrazas del Mar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering179Unidad no definidaAlmuerzos (ver detalle adjunto)  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.900 $ 375.900
90111801
Habitación sencilla185UnidadAlojamiento con desayuno (ver detalle adjunto)  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.942.500 $ 1.942.500
90101603
Servicios de catering185UnidadCenas (ver detalle adjunto)  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500
Total Neto $ 2.706.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.311
TOTAL OC $ 3.221.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.