Orden de Compra. Nº934-680-SE11 "KIT MANTENCIÓN HP "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 934-680-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra KIT MANTENCIÓN HP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 934-141-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION X
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
Comuna Puerto Montt
Impuesto 66576
Dirección de Envío de la Factura Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

Una vez emitida la orden de compra, deberá ser aceptada por el proveedor en un lapso no superior a 48hrs.

El incumplimiento del proveedor en cuanto a calidad de los bienes o plazo de entrega, facultará a esta Institución para efectuar un descuento de hasta un 10% del valor neto de la orden de compra o se podrá directamente eliminar la orden.

GARANTIA Y DESPACHO

Los bienes adquiridos deben ser despachados a domicilio por cuenta del proveedor en los plazos indicados. Aquellos bienes que presenten falla de fabricación o producto del traslado deberán ser cambiados por el proveedor, así como también si no cumplen con las características técnicas o la oferta realizada. El incumplimiento grave de lo señalado facultará a este Servicio para anular  la presente orden de compra.

 

Dirección de despacho: Avda. Maratón 950 esq. Egaña, Puerto Montt.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cimyc Ltda.
Razón Social SOLUCIONES TECNOLOGICAS CIMYC LTDA
R.U.T. 76.607.290-9
Sucursal Cimyc Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1UnidadKit de mantenimiento HP 7% 110v Q5421A  $ 175.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
44101727
Soportes de impresora1UnidadKit de mantenimiento HP 210v Q5422A   $ 175.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
Total Neto $ 350.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.576
TOTAL OC $ 416.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.