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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-694-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE HOSPEDAJE EN ANCUD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-21-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
118970,8211616 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-09-2017 |
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Proveedor |
hostal lluhay |
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Razón Social |
NELIDA ABELINA GARCIA ANDRADE
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R.U.T. |
3.003.002-8 |
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Sucursal |
hostal lluhay |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90111802
| Habitación doble | 8 | Unidad | Habitación doble, el 08 de Sept. | |
$ 33.652,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 269.216
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$ 269.218
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 40 | Unidad | Almuerzos (20 el 08 de Sept. y 20 el 09 de Sept.) | |
$ 5.949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.960
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$ 237.963
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 20 | Unidad | Cenas, el 08 de Sept. | |
$ 5.949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.980
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$ 118.982
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Total Neto
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$ 626.162
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.971
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$ 745.133
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.