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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
934-736-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO HOTELERIA EN PTO.MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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934-27-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
206445,36222 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Maratón N° 950, esquina Egaña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2015 |
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Proveedor |
Hotel Terrazas del Mar |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL HTM Y SPORT LIMITADA
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R.U.T. |
76.043.503-1 |
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Sucursal |
Hotel Terrazas del Mar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 6 | Unidad | Habitación single, día 19 de Nov. | |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.842
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$ 100.840
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90111802
| Habitación doble | 10 | Unidad | Habitación doble (9 el día 11 de Nov. y 1 el día 19 de Nov.) | |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.080
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$ 210.084
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 78 | Unidad | Cenas (60 el día 19 de Nov. y 18 el día 11 de Nov.) | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 229.398
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$ 229.412
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90111803
| Suite | 13 | Unidad | Habitación cuadruple, día 19 de Noviembre. | |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546.221
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$ 546.218
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Total Neto
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$ 1.086.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 206.445
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$ 1.293.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.