|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
935-125-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS VARIOS HOTEL DEPORTIVO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
935-37-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Uruguay N° 1560 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
11400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uruguay N° 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
25 SUR LTDA |
|
Razón Social |
VEINTE Y CINCO SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.112.996-1 |
|
Sucursal |
25 SUR LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 1 | Unidad no definida | IND XII REGION CONTRATA TRABAJOS. | CONTRATACION TRABAJOS EN VENTANAS DE ALUMINIO - FIJAR ABATIBLES Y CORREDERAS DEL HOTEL DEPORTIVO EN TODO EL PERIMETRO. FECHA DE ENTREGA: 25-03-2020. |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 60.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.400
|
|
$ 71.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.