Orden de Compra. Nº935-198-SE06 "PRIMERA FACTURA HOSTAL BUSTAMANTE"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 935-198-SE06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2006
Nombre de la Orden de Compra PRIMERA FACTURA HOSTAL BUSTAMANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CANCELACIÓN PRIMERA FACTURA HOSTAL BUSTAMANTE SEGÚN ADQUISICIÓN 935-50-LP06
Proveniente de Licitación 935-50-LP06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XII
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Uruguay 1560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Pago al Contado
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Uruguay N° 1560
Comuna Punta Arenas
Impuesto 261529,4121
Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OLINDA RUIZ SOTO
R.U.T. 2.945.385-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222507
Hotel1UnidadHotelCANCELACIÓN PRIMERA FACTURA HOSTAL BUSTAMANTE SEGÚN ADQUISICIÓN 935-50-LP06 $ 1.376.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376.471 $ 1.376.471
Total Neto $ 1.376.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 261.529
TOTAL OC $ 1.638.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.