Orden de Compra. Nº935-20-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 935-309-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 935-20-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 935-309-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 935-309-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XII
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Uruguay N° 1560
Comuna Punta Arenas
Impuesto 84360
Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acierto Ltda.
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LIMITADA
R.U.T. 78.440.190-1
Sucursal Acierto Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161603
Pelotas de baloncesto20UnidadBALONES BASQUETBOL. SEGUN BASES ADJUNTAS.  $ 22.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000
Total Neto $ 444.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.360
TOTAL OC $ 528.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.