|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
935-207-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATACION TRABAJOS POLIDEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
935-1-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Uruguay N° 1560 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
202672,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uruguay N° 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
ELECTROMAG |
|
Razón Social |
ELECTROMAG SPA
|
|
R.U.T. |
76.279.317-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ELECTROMAG |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222606
| Gimnasio | 1 | Global | CONTRATACION TRABAJOS RECINTO DEPORTIVO. | CONSTRUCCION DE TABIQUE PARA BODEGA GIMNASIO 18 DE SEPTIEMBRE, SEGUN PRESUPUESTO N°2624 DE FECHA 28 DE MAYO 2026. |
$ 1.066.697,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.066.697
|
$ 1.066.697
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.066.697
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 202.672
|
|
$ 1.269.369
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.