|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
935-348-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-06-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMBUSTIBLE GENERADOR LUZ ESTADIO FISCAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
935-8-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Uruguay N° 1560 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
69733,192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uruguay N° 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alberto de Agostini |
|
Razón Social |
ALEJANDRA PAOLA CARDENAS BUSTAMANTE
|
|
R.U.T. |
13.124.524-6 |
|
Sucursal |
Alberto de Agostini |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1 | Global | IND XII REGION PAGA FACTURA. | PAGO FACTURAS NROS. 25899 - 25950 , POR COMPRA COMBUSTIBLE GENERADOR LUZ ESTADIO FISCAL, SEGUN GUIAS NROS. 84312, 84315, 84307, 82999, 84325.
|
$ 367.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 367.017
|
$ 367.017
|
|
|
Total Neto
|
$ 367.017
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 69.733
|
|
$ 436.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.