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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
935-395-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO SR. PEDRO BARRIA VIDAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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935-292-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Uruguay N° 1560 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
436836,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uruguay N° 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Golden Dragon Service |
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Razón Social |
PEDRO ALEJANDRINO BARRIA VIDAL
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R.U.T. |
7.376.425-4 |
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Sucursal |
Golden Dragon Service |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Unidad no definida | IND XII REGION CANCELA SERVICIO MANTENIMIENTO GIMNASIO Y PISCINA, PROVISION DE MATERIALES MES DE AGOSTO DE 2010. | SERVICIO MANTENIMIENTO GIMNASIO Y PISCINA, PROVISION DE MATERIALES MES DE AGOSTO DE 2010. |
$ 1.268.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.268.340
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$ 1.268.340
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30222606
| Gimnasio | 1 | Unidad no definida | IND XII REGION SERVICIO MANTENIMIENTO GIMNASIO Y PROVISION DE MATERIALES MES DE JULIO 2010. | SERVICIO MANTENIMIENTO GIMNASIO Y PROVISION DE MATERIALES MES DE JULIO 2010. |
$ 1.030.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.030.800
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$ 1.030.800
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Total Neto
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$ 2.299.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 436.837
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$ 2.735.977
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.