|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
935-471-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENIMIENTO GIMNASIO MES DE SEPTIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
935-292-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Uruguay N° 1560 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
468739,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Uruguay N° 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Golden Dragon Service |
|
Razón Social |
PEDRO ALEJANDRINO BARRIA VIDAL
|
|
R.U.T. |
7.376.425-4 |
|
Sucursal |
Golden Dragon Service |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222606
| Gimnasio | 1 | Unidad no definida | IND XII REGION CONTRATA SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO. | SERVICIO MANTENIMIENTO GIMNASIO Y PISCINA Y MATERIALES UTILIZADOS MES DE SEPTIEMBRE 2010. |
$ 2.467.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.467.050
|
$ 2.467.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.467.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 468.740
|
|
$ 2.935.790
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.