Orden de Compra. Nº935-503-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 935-45-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 935-503-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 935-45-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 935-45-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XII
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Uruguay N° 1560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Uruguay N° 1560
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3106500
Dirección de Envío de la Factura Uruguay N° 1560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS
Razón Social COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA
R.U.T. 79.605.490-5
Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles545UnidadALOJAMIENTO DELEGACIONES ENTRE EL 2 AL 11 DE OCTUBRE DE 2009 EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. SEGUN BASES ADJUNTAS.ALOJAMIENTO ENTRE 1-13 OCTUBRE. SEGUN DETALLE INFORMADO. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.350.000 $ 16.350.000
Total Neto $ 16.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.106.500
TOTAL OC $ 19.456.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.