Orden de Compra. Nº935934-156-SE19 "REPARACIÓN DE VF. COND. M.B."
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 935934-156-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE VF. COND. M.B.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 935934-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Iquique
Razón Social Zona de Bienestar Iquique
R.U.T. 61.980.770-7
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 1150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Iquique
R.U.T. 61.980.770-7
Dirección de Facturación Baquedano 1150
Comuna Iquique
Impuesto 127349,4
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 1150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DORIS DEL CARMEN
Razón Social SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y GESTION INMOBILIARIA
R.U.T. 76.250.505-3
Sucursal DORIS DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaREPARACIÓN DE DEPARTAMENTO FISCAL N° 202 TORRE "B" DEL CONDOMINIO MANUEL BULNES PRIETO, SEGÚN PRESUPUESTO N° 20 DEMOLICIONES DE MUROS Y TABIQUES M2 7,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNIZAS POLIESTIRENO EXPANDIDO ML 5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA POLVOS MDF ML 5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUEADOR DE HUMEDAD M2 7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO GALVANIZADO 60MM/ YESO CARTÓN ST 15MM M2 9,2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE AL AGUA M2 23,5 REPARACIÓN DE DEPARTAMENTO FISCAL N° 202 TORRE "B" DEL CONDOMINIO MANUEL BULNES PRIETO, SEGÚN PRESUPUESTO N° 20 DEMOLICIONES DE MUROS Y TABIQUES M2 7,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNIZAS POLIESTIRENO EXPANDIDO ML 5 SUMINISTRO E INSTALAC $ 670.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.260 $ 670.260
Total Neto $ 670.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.349
TOTAL OC $ 797.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.