Orden de Compra. Nº936375-54-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 936375-54-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
Razón Social Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
R.U.T. 61.980.640-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
R.U.T. 61.980.640-9
Dirección de Facturación Moneda 921 Of 509
Comuna Santiago Centro
Impuesto 11619
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 Of 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (981322 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782(981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: 84803; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.610 $ 9.610
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas10 (976453 )CUCHARA - SOPA UNIDAD 991453(976453) CUCHARA - SOPA UNIDAD; Código: 79379; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico5 (976273 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS 500 M UNIDAD 991273(976273) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 4 ROLLOS 500 M UNIDAD; Código: 88816; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.860 $ 36.860
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico3 (976334 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS 991334(976334) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 50 METROS GOFRADO PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12611; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.541 $ 2.541
48101801
2239-7-LP12
Cubertería de uso comercial2 (1138163 )UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO 30 X 30 MT PROFESIONAL UNIDAD 1160214(1138163) UTENSILIOS DE COCINA ALUFOIL PAPEL ALUMINIO 30 X 30 MT PROFESIONAL UNIDAD; Código: 80028; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504 $ 5.504
Total Neto $ 61.155
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.619
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.