Orden de Compra. Nº936375-7-CM18 "INSUMOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 936375-7-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
Razón Social Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
R.U.T. 61.980.640-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité de Financiamiento y Derecho Educacional
R.U.T. 61.980.640-9
Dirección de Facturación Moneda 921 Of 216
Comuna Santiago
Impuesto 4848,23
Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 Of 216
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
2239-23-LP13
Sacarina10 (968458 )ENDULZANTE NATURALIST STEVIA DISPENSADOR 150 TABLETAS 985458(968458) ENDULZANTE NATURALIST STEVIA DISPENSADOR 150 TABLETAS; Código: 88253; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.190 $ 11.190
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo5 (1028431 )CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD 1048707(1028431) CAFÉ NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS UNIDAD; Código: 99840; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.455 $ 14.455
Total Neto $ 25.645
Descuento $ 128
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.848
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.