Orden de Compra. Nº937232-1083-SE18 "Servicio de Alimentación, Periodo Octubre de 2018, Funcionarios y Pacientes PROGRAMA SENDA. Proveniente Licitación 937232-27-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 937232-1083-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación, Periodo Octubre de 2018, Funcionarios y Pacientes PROGRAMA SENDA. Proveniente Licitación 937232-27-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 937232-27-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la normativa vigente del sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061
Comuna Puente Alto
Impuesto 41895
Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Genova S.A
Razón Social GENOVA SERVICIOS GASTRONOMICOS S.A
R.U.T. 79.692.590-6
Sucursal Sociedad Comercial Genova S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos59UnidadBeneficiarios Almuerzo Pacientes Programa SENDA. Periodo OctubreBeneficiarios Almuerzo Pacientes Programa SENDA. Periodo Octubre $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.900 $ 123.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos46UnidadBeneficiarios Almuerzo Funcionarios Programa SENDA. Periodo Octubre Beneficiarios Almuerzo Funcionarios Programa SENDA. Periodo Octubre $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600
Total Neto $ 220.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.895
TOTAL OC $ 262.395


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.