Orden de Compra. Nº937232-1187-CM19 "Etiqueta autoadhesiva"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 937232-1187-CM19
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Etiqueta autoadhesiva
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2806
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE DEL SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061
Comuna Puente Alto
Impuesto 11356
Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas15 (1170846 )ETIQUETA AUTOADHESIVA RIVO INK LASER 34X102 2 COLUMNAS PAQUETE 25 HOJAS 1196885(1170846) ETIQUETA AUTOADHESIVA RIVO INK LASER 34X102 2 COLUMNAS PAQUETE 25 HOJAS; Código: H655720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.375 $ 60.375
Total Neto $ 60.375
Descuento $ 604
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.356
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 71.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.