Orden de Compra. Nº937232-475-CM20 "2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist."
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 937232-475-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1197
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a normativa vigente sector salud
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ewok
Razón Social Ewok Ingeniería S.A.
R.U.T. 76.083.918-3
Sucursal Ewok
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231506
2239-3-LP15
Software de cadena de suministro y logística de pl1 (1247484 )PROYECTO - 1273499(1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(4) ; SERVICIO POR UF 10(3) ; SERVICIO POR UF 50(1) ; SERVICIO POR UF 100(1) UF 184,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 184,0000 UF 184,0000
Total Neto UF 184,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 184,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.