Orden de Compra. Nº937232-669-SE22 "OC DESDE 937232-51-LE22 Suministro de Materiales y Herramientas"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 937232-669-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 937232-51-LE22 Suministro de Materiales y Herramientas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 937232-51-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061
Comuna Puente Alto
Impuesto 125730,41
Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-maq Ltda
Razón Social Sociedad de servicios para la construccion E-Maq L
R.U.T. 76.267.513-7
Sucursal E-maq Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadEC08-0605 Adhesivo porcelanato piso/muro superficie rígida express 25 kg (Bekron DA Express o equivalente) VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 16.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.030 $ 160.030
32141108
Clavijas de electrodo20UnidadEC08-0057 Electrodo 6011 3/32" 1 kg VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.340 $ 93.340
31211904
Brochas15UnidadEC08-0565 Brocha Condor Black 3" VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 4.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.255 $ 60.255
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito30UnidadEC08-0618 Teflón hidruáulico premium 3/4" 50 m VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
31211904
Brochas20UnidadEC08-0430 Brocha Condor Black 2" VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 2.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.340 $ 54.340
39121402
Enchufes eléctricos60UnidadEC08-0620 Faceplate 1 módulo RJ-45 (Spectre o equivalente) VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
31161618
Barra roscada6UnidadEC21-0051 Barra conectora conos blanco/rojo, Lorenzini o equivalente. VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
40142115
Tubería de plástico20UnidadEC08-0659 Reducción Polietileno 1" x 3/4" Negro 1u VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2PackEC08-0670 Set de 400 amarra cablesVALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 9.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.474 $ 19.474
Total Neto $ 661.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.730
TOTAL OC $ 787.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.