Orden de Compra. Nº937232-714-SE19 "Servicio de Alimentación, Periodo desde 26 al 30 de junio de 2019, Funcionarios y Pacientes. Proveniente Licitación 937232-45-LQ19."
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 937232-714-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación, Periodo desde 26 al 30 de junio de 2019, Funcionarios y Pacientes. Proveniente Licitación 937232-45-LQ19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 937232-45-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1257 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la normativa vigente del sector salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061
Comuna Puente Alto
Impuesto 329861,28
Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Genova S.A
Razón Social GENOVA SERVICIOS GASTRONOMICOS S.A
R.U.T. 79.692.590-6
Sucursal Sociedad Comercial Genova S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos72UnidadServicio cafetería Pacientes (por persona). Periodo desde 26 al 30 de junio de 2019cafetería $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.528 $ 66.528
93131608
Servicios de suministro de alimentos16UnidadServicio cafetería (servicio Básico).Día 28.06.2019cafetería $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.784
93131608
Servicios de suministro de alimentos716UnidadServicio Almuerzo funcionarios (por persona). Periodo desde 26 al 30 de junio de 2019almuerzo $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.503.600 $ 1.503.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos72UnidadServicio Almuerzo Pacientes (por persona). Periodo desde 26 al 30 de junio de 2019almuerzo $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
Total Neto $ 1.736.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.861
TOTAL OC $ 2.065.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.