Orden de Compra. Nº937232-990-SE19 "SERVICIO LABORATORIO CONFECCIÓN PRÓTESIS DENTALES. MES DE AGOSTO DE 2019, PROVENIENTE DE LICITACIÓN 937232-8-LP19."
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 937232-990-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LABORATORIO CONFECCIÓN PRÓTESIS DENTALES. MES DE AGOSTO DE 2019, PROVENIENTE DE LICITACIÓN 937232-8-LP19.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 937232-8-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Unidad de Compra Eyzaguirre 2061
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1959
Usuario SIGFE mnunez1647
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a normativa vigente Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Referencia de Salud Hospital Provincia Cordillera
R.U.T. 61.980.620-4
Dirección de Facturación Eyzaguirre 2061
Comuna Puente Alto
Impuesto 1114479,2
Dirección de Envío de la Factura Eyzaguirre 2061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor josé Eduardo
Razón Social JOSE CARRIÓN CAMUS
R.U.T. 11.654.489-k
Sucursal josé Eduardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122002
Servicios de higienistas dentales123UnidadPrótesis de restitución Acrílica. Periodo mes de agosto de 2019-Entrega de trabajos 5 días hábiles. Se entregas y retiran 4 veces al día 8-10-14-16 horas $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.161.100 $ 3.161.100
85122002
Servicios de higienistas dentales18UnidadPrótesis metálica. Periodo mes de agosto de 2019-Entrega de trabajos 7 días hábiles. Se entregan y retiran 4 veces al día 8-10-14-16-horas $ 38.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.250 $ 695.250
85122002
Servicios de higienistas dentales13UnidadPlano de Alivio Oclusal; Aparato ortopédico confeccionado en acrílico transparente. Periodo mes de agosto de 2019-Entrega de trabajos 5 días hábiles. Se entregan y retirar 4 veces al día 8-10-14-16- horas $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.100 $ 334.100
85122002
Servicios de higienistas dentales8UnidadTratamiento ortodoncia con aparatología removible; Botón de Nance. Periodo mes de agosto de 2019-Entrega de trabajos 5 días hábiles Se entregan y retiran 4 veces al día 8-10-14-16 horas $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.600 $ 205.600
85122002
Servicios de higienistas dentales41UnidadTratamiento ortodoncia con aparatología removible; Disyuntor con tornillo HYRAX. Periodo mes de agosto de 2019-Entrega de trabajos 5 días hábiles Se entregan y retiran 4 veces al día 8-10-14-16 horas $ 30.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.264.030 $ 1.264.030
85122002
Servicios de higienistas dentales8UnidadTratamiento ortodoncia con aparatología removible; Aparato removible activo. Periodo mes de agosto de 2019 -Entrega de trabajos 5 días hábiles Se entregan y retiran 4 veces al día 8-10-14-16 horas $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.600 $ 205.600
Total Neto $ 5.865.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.114.479
TOTAL OC $ 6.980.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.