Orden de Compra. Nº938614-1327-AG23 "C/AVMC ADQ. ELEMENTOS IMPLEMENTACION BAÑOS PISCINA"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Región Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 938614-1327-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra C/AVMC ADQ. ELEMENTOS IMPLEMENTACION BAÑOS PISCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana
Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana
R.U.T. 65.124.882-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 218/2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana
R.U.T. 65.124.882-5
Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930
Comuna Santiago
Impuesto 44637,46
Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2LitroJABON LIQUIDO KLAREN ALMENDRA NARANJO  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
14111704
Papel higiénico20Rollopapel higiénico de 500 mts. H/S tecno papel  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.660 $ 38.660
52101505
Alfombras sintéticas2UnidadLIMPIAPIES ANTI DESLIZANTE DE 40X60 CMS. DE GOMA  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131801
Limpiadores de suelos1BidónLIMPIADOR DE PISO 5 LTS. TREMEX BAMBU  $ 3.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428 $ 3.428
14111520
Papel secante20UnidadTOALLA DE PAP3L DE 250 MTS. TECNOPAPEL  $ 3.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.660 $ 77.660
47131703
Recipientes para residuos sanitarios2UnidadPAPELEROS CON PEDESTAL 5 LTS. METLICO ACECOK PARA WC  $ 5.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.714 $ 10.714
47131711
Dispensador de productos limpiadores2UnidadDISPENSADORES DE JABON ALCOHOL SECOWASH DOB  $ 7.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.430 $ 15.430
47131709
Dispensadores de papel para cara2UnidadDISPENSADOR DE TOALLA CON PALANCA FRONTAL TECNO PAPEL  $ 39.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.762 $ 79.762
Total Neto $ 234.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.637
TOTAL OC $ 279.571


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.