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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
938614-2103-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TORRE 1 ADQ. ELECTRODOMESTICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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938614-44-CO25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
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R.U.T. |
65.124.882-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-12-2025 |
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Proveedor |
GAMO |
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Razón Social |
GAMO SPA
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R.U.T. |
77.547.481-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GAMO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141510
| Ventiladores | 1 | Unidad | CAMPANA MARCA TEKA O SUPERIOR, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO | CAMPANA MARCA TEKA O SUPERIOR, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO |
$ 151.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.260
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$ 151.260
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52141519
| Hornos de convección domésticos | 1 | Unidad | HORNO EMPOTRABLE FENSA O SUPERIOR, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO | HORNO EMPOTRABLE FENSA O SUPERIOR, CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO |
$ 268.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.908
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$ 268.908
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.