|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
938614-325-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VMLR EDIF. OFLES. SOLT. MANTENCIÓN DE CALDERAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
938614-41-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona de Bienestar Región Metropolitana
|
|
R.U.T. |
65.124.882-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Beaucheff 1930 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
94957,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beaucheff 1930 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-04-2022 |
|
|
|
Proveedor |
CLIMAGAS |
|
Razón Social |
ANA MARIA GOMEZ OCAMPO
|
|
R.U.T. |
4.776.405-k |
|
Sucursal |
CLIMAGAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2022. |
$ 499.774,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 499.774
|
$ 499.774
|
|
|
Total Neto
|
$ 499.774
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.957
|
|
$ 594.731
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.