Orden de Compra. Nº938614-410-SE19 "ZBRM ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Región Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 938614-410-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ZBRM ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 938614-9-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Región Metropolitana
Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana
R.U.T. 65.124.882-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Beaucheff 1930
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Región Metropolitana
R.U.T. 65.124.882-5
Dirección de Facturación Av. Beaucheff 1930
Comuna Santiago
Impuesto 43540,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Beaucheff 1930
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora San Jose SpA
Razón Social Comercializadora San José
R.U.T. 76.299.827-0
Sucursal Comercializadora San Jose SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121251
Pintura al agua2TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO SIPAPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO SIPA $ 71.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.920 $ 143.920
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
30111701
Enlucido de yeso6SacoYESO 25 KILOSYESO 25 KILOS $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
31191501
Papeles de lija25UnidadLIJA 120LIJA 120 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31191501
Papeles de lija25UnidadLIJA 80LIJA 80 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO LIZCAL 18 CMSRODILLO LIZCAL 18 CMS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31201602
Pastas1TinetaPASTA MURO INTERIORPASTA MURO INTERIOR $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
Total Neto $ 229.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.540
TOTAL OC $ 272.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.