Orden de Compra. Nº94-23-CM20 "2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 94-23-CM20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Nacional del Patrimonio Cultura
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 1138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional del Patrimonio Cultural
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación alameda 651
Comuna Santiago
Impuesto 289649
Dirección de Envío de la Factura alameda 651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vertigobtl
Razón Social SOC IGLESIAS Y CIA LTDA
R.U.T. 76.784.800-5
Sucursal vertigobtl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(70) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(15 $ 1.524.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524.470 $ 1.524.470
Total Neto $ 1.524.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 289.649
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.814.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.