Orden de Compra. Nº94-245-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 94-245-CM20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Nacional del Patrimonio Cultura
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 1138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4448
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación alameda 651
Comuna Santiago
Impuesto 5361
Dirección de Envío de la Factura alameda 651
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor offichile s.p.a.
Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA
R.U.T. 76.019.175-2
Sucursal offichile s.p.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1226229 )PIZARRA JM IMPORT ACRILICA BLANCA 0,80X1,20M UNIDAD 1252270(1226229) PIZARRA JM IMPORT ACRILICA BLANCA 0,80X1,20M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 28.500
Descuento $ 285
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.361
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 33.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.