Orden de Compra. Nº94-9-SE26 "Servicio de Agencia de Viajes"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 94-9-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Agencia de Viajes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 94-17-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Nacional del Patrimonio Cultura
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 770
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Huerfanos 770 p i s o 7
Comuna Santiago
Impuesto 1045811,87
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 770 p i s o 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanco Viajes SPA
Razón Social BLANCO VIAJES SPA
R.U.T. 80.116.100-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blanco Viajes SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Unidad no definidaHospedaje y alimentación Jornada "Encuentro Nacional de Planificación" Departamento de Planificación y Control de Gestión Factura N° 592167Hospedaje y alimentación Jornada "Encuentro Nacional de Planificación" Departamento de Planificación y Control de Gestión Factura N° 592167 $ 5.504.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504.273 $ 5.504.273
Total Neto $ 5.504.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.045.812
TOTAL OC $ 6.550.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.