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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
941739-111-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LISTA 7 MATERIAL MECANICA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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941739-41-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Logistica, obras y Operaciones |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-K |
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Dirección de Facturación |
Jose Santos Leiva 070 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
15690,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Santos Leiva 070 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-02-2018 |
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112121
| Grapa de ángulo | 20 | Unidad | ANGULO DOBLADO - 30X30X2mm - TIRA 6 MTS. CINTAC O EQUIVALENTE. | ANGULO DOBLADO - 30X30X2mm - TIRA 6 MTS. CINTAC O EQUIVALENTE. |
$ 4.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.580
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$ 82.580
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Total Neto
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$ 82.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.690
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$ 98.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.