Orden de Compra. Nº941739-208-SE19 "MATERIALES ASEO OFICINA DIRECCION DE OBRAS "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 941739-208-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO OFICINA DIRECCION DE OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Logistica, obras y Operaciones
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-K
Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 9272,38
Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111042
Alcohol de polivinilo8Unidad no definidaJABON ALCOHOL GEL ANTISEPTICO 155cc JABON ALCOHOL GEL ANTISEPTICO 155cc $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.168 $ 8.168
47121802
Removedores2Unidad no definidaCERA PISO FLOTANTE 900 cc CERA PISO FLOTANTE 900 cc $ 2.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
14111704
Papel higiénico30Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO KLEENEX O EQUIVALENTE PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO KLEENEX O EQUIVALENTE $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
60101709
Tableros de franela8Unidad no definidaFRANELA NARANJA 35X40 FRANELA NARANJA 35X40 $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.968 $ 2.968
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaTOALLA NOVA BLANCO TOALLA NOVA BLANCO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaVIM LIQUIDO ( lts. ) O EQUIVALENTE VIM LIQUIDO ( lts. ) O EQUIVALENTE $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
12191501
Solventes aromáticos3Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.784 $ 2.784
30161710
Suelos laminados2Unidad no definidaRENOVADOR PISO FLOTANTE 900ml RENOVADOR PISO FLOTANTE 900ml $ 2.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.732 $ 5.732
52121508
Mantas o frazadas2Unidad no definidaTRAPERO TIPO FRAZADA C/HOJAL TRAPERO TIPO FRAZADA C/HOJAL $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072 $ 1.072
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES 500 ml. LUSTRA MUEBLES 500 ml. $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.608 $ 1.608
Total Neto $ 48.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.272
TOTAL OC $ 58.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.