Orden de Compra. Nº
941739-208-SE19
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MATERIALES ASEO OFICINA DIRECCION DE OBRAS
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
941739-208-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO OFICINA DIRECCION DE OBRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Logistica, obras y Operaciones
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-K
Dirección de Unidad de Compra
Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T.
70.770.800-K
Dirección de Facturación
Gral Velasquez 1775
Comuna
Arica
Impuesto
9272,38
Dirección de Envío de la Factura
Gral Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan Carlos Perez Boero
Razón Social
JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T.
6.640.389-0
Sucursal
Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111042
Alcohol de polivinilo
8
Unidad no definida
JABON ALCOHOL GEL ANTISEPTICO 155cc
JABON ALCOHOL GEL ANTISEPTICO 155cc
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.168
$ 8.168
47121802
Removedores
2
Unidad no definida
CERA PISO FLOTANTE 900 cc
CERA PISO FLOTANTE 900 cc
$ 2.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
14111704
Papel higiénico
30
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO KLEENEX O EQUIVALENTE
PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO KLEENEX O EQUIVALENTE
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
60101709
Tableros de franela
8
Unidad no definida
FRANELA NARANJA 35X40
FRANELA NARANJA 35X40
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.968
$ 2.968
14111703
Toallas de papel
30
Unidad no definida
TOALLA NOVA BLANCO
TOALLA NOVA BLANCO
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
VIM LIQUIDO ( lts. ) O EQUIVALENTE
VIM LIQUIDO ( lts. ) O EQUIVALENTE
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.980
$ 2.980
12191501
Solventes aromáticos
3
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY
$ 928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.784
$ 2.784
30161710
Suelos laminados
2
Unidad no definida
RENOVADOR PISO FLOTANTE 900ml
RENOVADOR PISO FLOTANTE 900ml
$ 2.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.732
$ 5.732
52121508
Mantas o frazadas
2
Unidad no definida
TRAPERO TIPO FRAZADA C/HOJAL
TRAPERO TIPO FRAZADA C/HOJAL
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.072
$ 1.072
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES 500 ml.
LUSTRA MUEBLES 500 ml.
$ 804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.608
$ 1.608
Total Neto
$ 48.802
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.272
TOTAL OC
$ 58.074
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.